2025年上半年,长春市审计局组织开展了土地收储和开发利用情况专项审计调查,重点关注了全市11个城区及开发区土地供应情况、土地出让金征缴情况、闲置土地等情况。通过审计发现相关单位在土地收储、出让、审批等方面存在薄弱环节,相关制度建设有待进一步健全完善,并据此提出“完善体制机制建设,进一步规范财务行为,建立与土地储备机构相适应的内部控制制度,提升精细化管理水平”的审计建议。
审计指出问题后,责任部门积极落实整改建议,推进审计问题整改,制定完善了土地收储管理相关制度,规范土地收储财务核算流程,并建立了与土地开发利用相适应工作机制。具体在土地收储层面,建立了土地储备机构预决算管理机制,制定了《关于土地收储项目成本结转的流程规范》和某区《国有土地使用权收购工作制度》,并完善了某区《国土空间规划委员会工作章程》, 修订了《储备地块委托看护管理暂行办法》;在土地开发利用层面,进一步加快分类处置闲置土地,部分开发区已建立开竣工预警制度,提升规资部门供后监管水平,同时完善了“准入—建设—运营—评估”闭环管理体系和项目开工建设到投产运营的全流程服务体系,确保引进项目能够按时落位、投产达效,切实发挥土地要素保障作用,以扎实审计整改成效促进土地收储和开发利用进一步提质增效。(资环处 刘丽君)
编辑:马盼盼 复审:杨冬玲 终审:王中