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长春市审计局以研究型审计理念引领审计资源整合 助推国企投融资专项审计调查提质增效

发布时间:2026-05-03 17:58    来源:长春市审计局

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  近期,长春市审计局深入贯彻落实研究型审计理念,积极创新审计组织实施模式,强化审计资源统筹谋划与系统整合,有效打破业务处室壁垒,组织多个业务处室开展多维业务联合审计,推进市属国企投融资专项审计调查提质增效。

  分门别类布置任务,做好衔接联合审计。本次市属国企投融资专项审计调查由企业审计处、经济责任审计处、派出审计一处协同开展,结合不同处室性质特点、人员配置、以往审计业务实践以及本年度审计计划安排等实际情况,科学分配审计对象,布置审计工作,实现优势互补、同向发力,推动本次专项审计调查更趋精细化、专业化,提升工作质效。

  科学谋划整体布局,准确把握审计方向。审前阶段,全面梳理市国资委履行出资人职责的市属国企基本情况和功能定位,结合企业投融资相关法律法规和以往年度相关单位审计成果,明确审计目标、审计范围和审计重点内容,科学制定审计工作方案和实施方案;深入研究编制审计问题指引,梳理企业投融资领域若干常见问题,涵盖投融资决策程序、执行管理与资金使用、风险管控等核心维度,为后续工作开展提供精准的靶向性指引。

  同类企业同频共审,方法经验互通共享。审计实施中,参审处室同步对同类企业开展现场审计,实现审计方法和审计信息等资源共享,建立目标融合、资源融合和流程融合的“三融合”协同联动新机制,实现风险信息的双向共享、高效传递,切实提升审计监督合力。(经济责任审计处 孟繁宇 企业审计处 李月坤)





编辑:华伟男  复审:杨冬玲  终审:王中