《实施意见》明确,在审计计划管理方面,坚持科学统筹、精准施策,综合考量审计资源承载能力科学论证审计计划,聚焦重点行业、关键领域深化审计全覆盖。在审计现场实施方面,紧扣审计质量核心,做深做实审前调查研究,精细编制审计实施方案,坚持问题导向深挖细查、穿透取证,层层压实分级质量控制责任,着力提升问题线索移送精准度和规范性。在审计建议方面,突出针对性、可行性和实效性,既要注重当前整改,又要兼顾长远规范;把审计建议当课题研究,在问题查证过程中同步思考、全面分析,发挥审计机关的建设性作用。在审计报告方面,严格遵循客观公正原则,确保报告内容画像精准、定性恰当、要素齐全,全面真实反映审计发现的问题、整改情况及审计评价。在审计整改落实方面,构建全链条闭环管理机制,从严整治虚假整改、拖延整改、敷衍整改等问题;结合实际分类细化整改类型、明确整改时限,对历史遗留、情况复杂的难点问题实行挂牌督办、持续跟踪整改。
《实施意见》要求,全市审计机关要进一步提高政治站位,切实强化组织领导,持续压紧压实各级工作责任,从严抓好督导检查,深化审计结果运用,以严实作风和有力举措推动全市审计工作实现高质量发展。(审理处 朱金龙)
编辑:华伟男 复审:杨冬玲 终审:王中