一是以风险合规防控为导向,保障交易市场公平化秩序。本次审计紧盯业务资金管理,运用大数据分析技术全方位核查交易系统业务资金流转、对账核算、闭环管理全流程,重点排查保证金收缴、原路退付、误缴及逾期资金处置情况;关注专户管理、利息核算及异常资金往来风险等问题,压实资金监管责任,保障公共资金安全规范运行。此外,在业务流程上,全面梳理招投标全链条,精准排查交易规则、准入条件、评审标准等环节可能存在的限制性条款和隐性壁垒,着力破除妨碍市场公平竞争的各类障碍,持续净化交易市场环境。
二是以现场流程管控为主线,提升交易场所标准化水平。审计人员实地查看评标室、“智能评标舱”等核心交易区域,细致核查场地智能化建设、设备常态化运维、流程规范化管理等基础保障情况,重点了解项目开标完整流程、评审专家随机抽取、异地评标协同运作等关键环节执行情况,审查交易现场管理的规范性和严谨性,压实交易现场监管责任。
三是以平台规范运行为支点,筑牢交易透明公开化体系。审计组紧盯公共资源交易平台核心功能与运行体系,重点围绕平台信息审核、公示发布、数据留存等关键链条,严格审查交易公告、评标结果、合同公示等信息的完整性、准确性、及时性,精准排查信息错漏、公示不规范、运行机制不健全等问题。通过抓实平台运行管理,切实保障各类市场主体合法权益,促进交易信息统一规范、互联互通、公开可溯。
本次审计立足规范交易场所建设、优化市场交易生态,坚持问题导向、源头治理,精准排查公共资源交易领域运行短板和风险隐患。下一步,长春市审计局将持续做好审计后半篇文章,紧盯问题整改落实,推动完善管理制度、规范业务流程、优化平台服务,持续破除市场壁垒、畅通资源流通,助力构建统一开放、竞争有序、规范高效的公共资源交易市场,为全国统一大市场建设赋能增效。(电子数据处 阚博超)
编辑:华伟男 复审:杨冬玲 终审:王中