内设机构

    发布时间:2019-04-26 15:47    来源:长春市审计局   

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      内设机构:

      (一)办公室

      负责机关日常运转,承担信息、文秘、安全、保密、信访、财务、政务公开、新闻宣传等工作;拟订年度审计项目计划。市委审计办秘书处与办公室合署办公。  

      (二)审理处(内部审计指导监督处)

      承担审计指南的起草工作,承担机关有关规范性文件的合法性审核工作,组织机关行政应诉等工作。审理有关审计业务事项,监督检查下级审计机关的审计业务质量,纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定作出的审计决定,负责对重大违纪违法问题线索的移送协调。推动建立健全全市内部审计制度,对内部审计机构进行业务指导,监督内部审计职责履行情况,检查内部审计业务质量。

      (三)电子数据审计处

      组织开展审计业务电子数据的采集、验收、整理和综合分析利用;组织对有关部门和单位网络安全、电子政务工作和信息化项目以及信息系统的审计。

      (四)财政金融审计处

      组织审计国家和省、市有关重大政策措施贯彻落实情况;组织审计市级预算执行情况、决算草案和其他财政收支,按照财政管理体制,组织审计下级政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支,市级财政转移支付资金;承担审计署、审计厅组织的税收征管和社会保险费征收等情况审计;组织审计市属国有金融机构和市政府规定的市属国有资本占控股或主导地位地方金融机构的资产、负债和损益,组织审计地方金融管理部门预算执行情况、决算草案和其他财政财务收支。

      (五)教科文卫审计处

      组织审计市政府相关部门及所属单位管理的教科文卫专项资金。

      (六)农业农村审计处

      组织审计农业农村、扶贫开发以及其他相关公共资金和建设项目。

      (七)固定资产投资审计处

      组织审计市政府投资、以市政府投资为主的建设项目以及其他关系到全市利益和公共利益的重大公共工程项目。

      (八)社会保障审计处

      组织审计市政府相关部门管理和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

      (九)自然资源和生态环境审计处

      组织开展领导干部自然资源资产离任审计以及自然资源管理、污染防治和生态保护及修复情况审计。

      (十)企业审计处

      组织审计市属国有企业和市政府规定的市属国有资本占控股或主导地位企业的资产、负债和损益以及财务收支。组织审计市属国有企业和地方金融机构、市政府规定的市国有资本占控股或主导地位的企业和地方金融机构的境外国有资产投资、运营和管理情况,组织审计市驻外非经营性机构的财务收支以及国际组织和外国政府援助、贷款项目。

      (十一)经济责任审计处

      组织对市管党政主要领导干部、国有企事业单位主要领导人员以及下级审计机关主要负责人实施经济责任审计。承担市经济责任审计工作联席会议办公室有关工作。

      (十二)干部人事处

      负责机关、派出机构和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工作、教育培训和审计专业技术职称考评等工作。负责机关、派出机构的离退休干部服务管理工作。承办协管下级审计机关负责人的有关事项。

      (十三)机关党委

      负责机关和所属单位的党群工作。

      派出机构:

      (十四)派出审计一处

      (十五)派出审计二处

      (十六)派出审计三处

      (十七)派出审计四处

      以上4个派出审计处均为正处级。其行政编制、处级领导职数,均已计入市审计局机关行政编制和处级领导职数内。派出审计处的人、财、物由市审计局直接管理。派出审计机构根据市审计局的授权,依法进行审计工作。