根据《审计法》相关规定,市审计局需要代市政府向市人大常委会报告《2020年度审计工作报告》反映的审计查出问题的整改情况。市政府高度重视审计整改工作,多次调度整改情况。市审计局及时成立起草小组,建立审计整改台账,定期调度整改情况,现场检查被审计单位整改佐证材料。根据整改结果,起草形成审计整改报告。主要包括三方面内容:
一、审计整改工作总体推进情况
一是党政齐抓共管,强化审计整改工作领导。市委市政府深入贯彻落实习近平总书记关于审计整改的重要讲话和重要批示指示精神,相关部门认真落实审计整改,自觉接受人大监督。二是强化监督职责,健全审计整改长效机制。审计机关加大督促整改力度,压坚压实被审计单位审计整改主体责任。三是强化整改合力,落实审计整改成效显著。今年审计工作报告共反映359个问题,截至目前已经完成整改308个,正在整改 51个,整改落实率达到85.8%。
二、审计查出问题整改情况
市本级预算执行审计发现问题的整改情况:未及时下拨的上级专项资金中,已拨付316万元。未及时使用的燃油退坡补贴资金已上缴存量1.16亿元。相关单位已将非税收入4722万元上缴国库。共收回各部门财政资金2980万元。促进开发区盘活财政资金4933万元。
重点专项资金审计发现问题的整改情况:2个县(市)已收回违规支付的养老保险基金103万元,追回违规医保基金137万元。1个部门已将2791万元存量资金上缴财政。1个项目配套资金已到位8053万元。
重大政策措施落实跟踪审计发现问题的整改情况:市本级结存债券资金已完成支出7.41亿元。4个县(市)区2435万元高标准农田项目结余资金已全部上缴。
国有资产审计发现问题的整改情况:3个单位已将资产出租、处置收入555万元上缴财政。1个部门已通过多种方式治理完成98家矿山,治理面积321公顷。
三、对未完成整改问题的下一步安排
对于51个整改难度较大的问题,市政府已组织召开落实整改专题会议,明确由各位副市长牵头负责分管领域的整改工作,相关部门正在积极落实,对多数问题已经制定了整改方案,明确了整改时限。下一步,我们将对照问题清单,跟踪督导检查,实行销号管理,推进审计整改。
附件:
关于2020年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告的解读.doc