根据《审计法》相关规定,市政府需向市人大常委会报告审计查出问题整改情况。市政府深入贯彻习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神,全面落实建立健全审计查出问题整改长效机制要求,全力推进整改工作。市审计局统筹协调、调度事涉单位,对照问题清单逐个跟踪督促整改落实,推动严格按时限要求完成整改任务,成立起草组,全面梳理整改情况,认真研究、分类归纳形成报告初稿,经局党组讨论修改后提交市政府常务会议审定。
一、审计整改工作部署推进情况
市政府高度重视审计查出问题的整改工作,召开市政府常务会议进行专题部署,要求各部门各负其责,统筹推进问题整改到位。针对审计工作报告反映的248个问题,市审计局认真履行督促检查责任,精准研判、分类施策,全面推进整改落实落细。首次开展整改专项审计调查,对地方政府专项债券项目审计查出问题整改情况进行跟踪监督,有力推动问题完成整改。积极配合市人大预工委,对未完成整改问题进行督查,有效提升监督合力。有关县(市)区、部门和单位切实履行整改主体责任,稳步推进整改工作,以问题整改推动工作落实。截至目前,上述问题已完成整改216个,整改金额97.4亿元。
二、审计查出问题的整改情况
市本级财政管理方面。针对部分预算之间边界不清晰、预算绩效管理办法不完善、当年新增债券资金未及时使用等问题,财政部门多措并举积极整改,加大国有资本经营预算对企业补助力度,确保四本预算的独立性。修订相关预算绩效管理办法。已将当年新增债券资金全部支出。
部门预算执行方面。针对未严格执行国库集中支付制度、存量资金未上交财政等问题,有关部门和单位通过完善预算编制、强化预算执行管理、加强制度建设等方式积极整改,促进部门预算执行更加规范、制度更加完善。4个单位已将存量资金568万元上交财政。
城区和开发区财政收支方面。针对未按规定设置预备费、非税收入收缴不及时、超进度拨付工程款等问题,各区均能扎实推进整改,规范非税收入收缴和预算编制,已将非税收入5660万元收缴到位。加强专项资金管理,积极推动项目实施,确保按工程进度支付工程款。
重点专项资金和重大投资项目方面。针对科技、养老服务政策落实不到位、扶贫项目发挥效益不佳等问题,各区、各部门和单位积极落实整改,相关部门已出台市级科技专项资金管理办法。7个区、4个开发区将270名老人高龄津贴发放到位,促进政策落实更加有效。推动9个扶贫项目恢复经营或重新发包,充分发挥扶贫资产效益。
国有资产方面。24个单位将国有资产1618万元补记入账。7个单位通过自用、出租等方式盘活15处房产和价值1266万元设备,有效保障了国有资产安全,提升了国有资产使用效率。
三、后续整改工作安排及措施
目前还在持续整改中的32个问题,主要有3种情况:一是部分问题整改履行相关程序时间较长,需多个部门协调解决。二是部分问题因地方财力或企业资金紧张等原因,一时难以整改到位。三是部分问题属于历史遗留问题,情况复杂,整改难度较大。对尚未整改到位的问题,事涉部门和单位已对后续整改作出安排。下一步,市政府将全面贯彻习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上对审计整改工作的重要指示精神,深入推进审计查出问题整改工作,不断深化和巩固整改实效,全力服务保障长春经济社会高质量发展。
链接:长春市人民政府关于2022年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告
附件:
关于2022年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告的解读.docx